9月9日至10日,黑旋风股份宜昌制造部对各部门、分厂及工段进行了管理体系的内部审核。
内审组重点围绕文件是否按要求修改到位,技术文件及资料是否齐全、文件收发放管理是否按要求进行、工器具台帐是否与实物相符及是否清晰明了、危险源及环境影响因素是否辨识齐全并得到有效预防和控制、员工三级教育的及时性、过程管理情况、质量控制程序是否存在漏项等进行重点审查。各位审核员认真编写了审核检查表,对文件资料准备充分。各被审核单位积极主动配合,在审核中正视审核中发现的问题,并通过沟通、交流相互取长补短。审核组对发现的问题共开出23份不合格报告,列出了10项不合线索,将在今后的工作中进行整改。
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